| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22183 |
27.9.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
367,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600560 |
1.6.2016 |
Vývoz, uloženie odpadu na skládke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
366,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
10.2.2022 |
Dovoz kameniva, dodanie kameniva |
LESTA SK s.r.o. |
50243373 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22212 |
4.11.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22246 |
25.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601017 |
14.9.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
365,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
0109001198 |
15.10.2012 |
Základná škola Rudník - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812537759 |
23.9.2014 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230226 |
12.9.2023 |
Tonery do tlačiarne |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
363,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700621 |
5.6.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
361,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190448 |
23.4.2019 |
Big Bag 90x90x160 - plasty |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
361,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700127 |
23.9.2014 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
361,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14628 |
22.12.2014 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
360,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
22.12.2014 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/2015 |
19.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
30998441 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
7.3.2016 |
Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2016 |
7.4.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
16.8.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |