| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426605 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429326 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433052 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435443 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437065 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500906 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3015060028 |
25.6.2015 |
Radiátory - byt ZŠ |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
434,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018 |
7.2.2020 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
433,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012053 |
25.4.2012 |
YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
432,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170053 |
23.5.2017 |
Oprava miestnej komunikácie |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001040 |
23.1.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2013 |
9.10.2013 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre stavbu : RUDNÍK - IBV, 9RD Splašková kanalizácia |
Ing. Milan ANTL |
36123536 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160107 |
8.12.2016 |
Úprava cestnej komunikácie zemné práce strojom JCB4CX, dovoz kameňa vozidlom LIAZ706, kameň... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700452 |
9.5.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
429,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542919833 |
16.6.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542972245 |
3.8.2022 |
Elektrina za opakované dodanie elektriny (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602353391 |
5.9.2022 |
Elektrická energia - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181176057 |
7.2.2022 |
Elektrina od 08.01.2022 - 31.01.2022 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
426,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
2.6.2015 |
Oprava plynových kotlov v nájomných bytoch |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
2.7.2020 |
Tlačiareň, adaptér, kábel |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
424,01 EUR |