| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019063 |
2.7.2019 |
Služobné obleky pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOL/0036 |
3.8.2016 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010018 |
19.10.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
463,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
7.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
16.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022038 |
21.3.2022 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
462,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101984 |
10.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
462,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12163 |
26.9.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310199 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100420 |
19.4.2021 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
461,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190191 |
19.3.2019 |
Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
459,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13015 |
15.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
458,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004058 |
30.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
456,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15046 |
21.9.2015 |
Statický posudok a rozpočet na Budova pre školstvo |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190053 |
12.9.2019 |
Detský plot z drevotriesky |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215047 |
9.9.2021 |
Mulčovanie |
Technické služby mesta |
00514080 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/407 |
1.10.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14221 |
28.5.2014 |
Mäso za mesiac 5/2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700945 |
23.8.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
454,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/1 |
5.3.2014 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
454,00 EUR |