| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13316 |
7.1.2014 |
Mäso za obdobie 12/2013 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
453,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170204 |
22.2.2017 |
NB HP 250 G5/15,6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021003 |
24.3.2021 |
Kovové stojany na tabule na ukladanie odpadu |
Ľubomír Marko |
32719230 |
452,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900806 |
10.6.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103/2015 |
2.6.2015 |
Za vypracovanie dodatku znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických... |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
27.5.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190019 |
13.6.2019 |
Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2115 |
15.7.2021 |
Vrecia na odpad, 120 l, žlté |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412408531 |
23.7.2021 |
Vrecia na plastový odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
21.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897225 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022412 |
28.11.2022 |
Strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14575 |
4.12.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
449,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019021 |
14.11.2019 |
Inštalatérske práce |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
445,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926602 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.217 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
445,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122147306 |
8.11.2023 |
Elektrina od 1.9.23-30.9.23 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
444,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.10.2023 |
Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
444,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160112 |
8.12.2016 |
Čerpadlo a montáž na prečerpávačku |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800124 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
443,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02512 |
6.11.2012 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
442,00 EUR |