| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
011201156 |
17.9.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
626,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011100477 |
27.5.2011 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
625,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202213 |
18.7.2022 |
Oprava plynových spotrebičov v v NBD č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22310039 |
8.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400053 |
5.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
622,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101902125 |
28.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
622,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/284 |
1.7.2014 |
Mäso a mäsové výrobky za mesiac jún 2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
622,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301132 |
24.10.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
620,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
13.4.2012 |
Hudobná produkcia, ozvučenie |
Hudobný klub SKRAT Myjava |
37922572 |
620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
13.12.2012 |
Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.12.-31.12.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31020000673 |
11.5.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
619,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001045 |
15.7.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad, preprava veľkoobjemového... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
619,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200085 |
20.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
619,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018849 |
10.1.2019 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
618,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897224 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021.30.11.2021 (Rudník 24) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
618,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021026 |
6.12.2021 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
618,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
17.9.2012 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012, Rudník č. 2 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.10.2012 |
Plyn - 1.10.2012-31.10.2012 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |