| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200304 |
13.4.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200215 |
7.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
662,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212 |
18.7.2022 |
Oprava plynových spotrebičov v OÚ Rudník v NBD č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020210001 |
3.2.2021 |
Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
661,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500339 |
21.5.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
661,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300155 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
660,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000027 |
22.5.2020 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ |
Jozef Sabo |
33496374 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021318 |
30.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22111098 |
2.12.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2203 |
3.2.2022 |
Kniha s partnermi v rámci prezentácie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22208006 |
3.8.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100183 |
3.11.2022 |
Kniha Čarovná Myjava a okolie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
4.11.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
29.1.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |