Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011200304 13.4.2012 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  662,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102200215 7.3.2022 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  662,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 202212 18.7.2022 Oprava plynových spotrebičov v OÚ Rudník v NBD č. 379 a č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  662,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020210001 3.2.2021 Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) Elzempra spol. s r.o. 47182300  661,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500339 21.5.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  661,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300155 9.11.2023 Realizácia a prejazd Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  660,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000027 22.5.2020 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ Jozef Sabo 33496374  660,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2130 10.11.2021 Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA BELLIFER s.r.o. 52279383  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021318 30.11.2021 Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA BELLIFER s.r.o. 52279383  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22111098 2.12.2021 Vytriedenie plastového odpadu Technické služby Senica a.s. 36228443  660,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2203 3.2.2022 Kniha s partnermi v rámci prezentácie CBS spol, s. r. o. 36 754 749  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22208006 3.8.2022 Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... Technické služby Senica a.s. 36228443  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100183 3.11.2022 Kniha Čarovná Myjava a okolie CBS spol, s. r. o. 36 754 749  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 18.9.2013 Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 4.11.2013 Zemný plyn za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 10.12.2013 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 15.1.2014 Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 29.1.2014 Zemný plyn za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 5.3.2014 Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 21.3.2014 Zemný plyn za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR