| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
7.4.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.6.2014 |
Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401532 |
9.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
656,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
18.4.2023 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
018201810 |
14.3.2018 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
655,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12092018 |
25.9.2018 |
Kúpa pozemku |
Ján Pražienka |
|
651,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501418 |
3.12.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
650,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
11.6.2021 |
Stolárske práce : oprava a výmena drevených prvkov na detskom ihrisku pri Obecnom úrade, pri... |
Ján Mizerák |
32718713 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001628 |
19.10.2020 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
649,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012-22 |
18.7.2022 |
Právne služby a poradenstvo |
Mgr. Ľubomír Karika |
31 819 893 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203107 |
29.3.2022 |
Sedačky a taburetky - ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
646,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301463 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
646,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2610 |
2.3.2026 |
Smetná nádoba 120 l zelená, SMP |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
646,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401853 |
22.1.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
645,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501033 |
20.8.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
644,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140449 |
3.4.2014 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
642,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150118 |
20.3.2015 |
Aktualizácia programov za rok 2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
642,00 EUR |