Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012/22 10.5.2012 Oprava kotlov v NBD Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  165,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101701973 14.12.2017 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  165,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101701973 14.12.2017 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  165,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/44 13.12.2012 Oprava kotlov v NBD č. 380, 381 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221220944 28.11.2022 Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  164,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111700588 9.8.2017 Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19797 20.12.2019 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911000436 16.1.2019 Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  164,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 31400163 16.7.2014 Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO CK MALKO POLO, s.r.o. 36 324 175  164,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051515949 19.1.2016 Elektrina za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 ( Lokau u Hluchých ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  164,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112419269 24.5.2023 Elektrina (Rudník 2) ZSE Energia, a.s. 36677281  163,79 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670609004 7.4.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  163,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14038 27.10.2014 Hračky do MŠ HOBLA H Slovensko, s.r.o. 36 268 569  163,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 221451579 28.11.2014 Skladačky a hračky do MŠ HOBLA H Slovensko, s.r.o. 36268569  163,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021628 24.1.2022 Samolepky na vývoz KO r. 2022 UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  163,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131607 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131607 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 114127737 16.6.2014 Voda za obdobie od 11.4.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221083439 20.5.2022 Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231229670 13.11.2023 Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,06 EUR