Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 41900119 10.1.2019 Zimné pneumatiky AZ pneu s.r.o. 44912951  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22039 3.2.2022 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  157,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103716240 18.7.2022 Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník 1, Rudník 2) ZSE Energia, a.s. 36677281  157,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017123 24.8.2017 Poháre na hasičskú súťaž FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  157,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111700949 14.12.2017 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  157,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 180553134 4.6.2018 Školské potreby - ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  157,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 258150172 5.8.2015 Stavebný materiál - byt ZŠ STABILIT, spol. s r.o. 31102361  157,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020008 23.1.2020 Samolepky na komunálny odpad UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020623 22.12.2020 Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670232787 28.11.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  156,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000043622 27.4.2022 Plakety - DHZO Victory sport, spol. s r.o. 35774282  156,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000043622 4.5.2022 Plaketa sklenená - DHZO Rudník Victory sport, spol. s r.o. 35774282  156,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 180113068 21.11.2018 Kalendár stolový 2019 Slovensko Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509  156,60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102161227 21.10.2015 Kuracia pečeň, šúlance s makom, knedlíky Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  156,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 116126604 5.5.2016 Voda za obdobie od 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  156,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 150524 2.6.2015 Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby CBS spol, s.r.o. 36754749  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001 7.2.2019 Zimná údržba ciest VOCH s.r.o. 47030241  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9210731 21.12.2021 Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2720220133 28.11.2022 Vývoz skla Zberné suroviny a.s. Žilina 50634518  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190099 15.11.2019 Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto VOCH s.r.o. 47030241  155,99 EUR