| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
41900119 |
10.1.2019 |
Zimné pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22039 |
3.2.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
157,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103716240 |
18.7.2022 |
Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
157,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017123 |
24.8.2017 |
Poháre na hasičskú súťaž |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700949 |
14.12.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
157,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150172 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
157,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
23.1.2020 |
Samolepky na komunálny odpad |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020623 |
22.12.2020 |
Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670232787 |
28.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
156,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
27.4.2022 |
Plakety - DHZO |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
4.5.2022 |
Plaketa sklenená - DHZO Rudník |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180113068 |
21.11.2018 |
Kalendár stolový 2019 Slovensko |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
156,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102161227 |
21.10.2015 |
Kuracia pečeň, šúlance s makom, knedlíky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
156,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126604 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
156,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150524 |
2.6.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220133 |
28.11.2022 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155,99 EUR |