| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000340 |
13.4.2012 |
Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
152,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200098 |
22.12.2020 |
Kopaničiarsky klobúk |
SM Trading, s.r.o. |
52954676 |
152,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106096 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240065 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301 |
4.4.2013 |
Občerstvovacie služby |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120734 |
11.6.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
151,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000806 |
16.1.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/17 |
22.6.2017 |
Oprava PS-12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
151,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127016 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182518 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18716 |
23.1.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
151,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210140 |
16.2.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
151,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160205 |
7.9.2016 |
Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214020 |
28.11.2014 |
výfuk koncový, výfuk stredný, tesniaca pasta, práce - vozdilo MY356AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140167 |
22.12.2014 |
Lístky-štítky na komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112496330 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
6.4.2017 |
Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
150,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200162 |
31.3.2020 |
Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
150,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22470 |
19.10.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
150,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14006 |
30.1.2014 |
HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25 ppm, USB, LAN |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
150,43 EUR |