Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12000340 13.4.2012 Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  152,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200098 22.12.2020 Kopaničiarsky klobúk SM Trading, s.r.o. 52954676  152,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221106096 18.7.2022 Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  152,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240065 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  152,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301 4.4.2013 Občerstvovacie služby Stanislav Duga OBČERSTVENIE 36960748  151,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310120734 11.6.2012 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  151,91 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670000806 16.1.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  151,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/17 22.6.2017 Oprava PS-12 Ľubomír Pavelka 44705841  151,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 115127016 20.5.2015 Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  151,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191182518 24.9.2019 Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  151,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18716 23.1.2019 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  151,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 210140 16.2.2021 Poskytnutie služieb MOM Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  151,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 160205 7.9.2016 Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " MYPRINT, s.r.o. 36340189  151,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 214020 28.11.2014 výfuk koncový, výfuk stredný, tesniaca pasta, práce - vozdilo MY356AI Štefan Juráš 30975425  151,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 140167 22.12.2014 Lístky-štítky na komunálny odpad Universalprint, s.r.o. 46126236  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112496330 13.11.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  151,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 170014 6.4.2017 Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO 18044760  150,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200162 31.3.2020 Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok ELMAK s.r.o. 36295621  150,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22470 19.10.2022 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  150,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14006 30.1.2014 HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25 ppm, USB, LAN WebComs s.r.o. 36516244  150,43 EUR