| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
313197 |
17.7.2013 |
Oprava plynového ohrievača vody v objekte - Materská škola |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106306 |
26.8.2021 |
Filter plastový, Active Cleaner práškový, Vision Descaler práškový - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
148,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151308 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131097 |
10.12.2013 |
Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120461 |
11.6.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
147,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
23.2.2012 |
Odborná prehliadka |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1623 |
19.4.2016 |
Hračky do MŠ |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. |
29261651 |
147,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200216 |
15.7.2020 |
Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
147,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216314 |
2.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
147,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185057 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067846 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131789496 |
6.5.2022 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160456 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700249 |
16.3.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
146,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109727 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131842 |
15.1.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
145,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259707 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,94 EUR |