| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198885 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11707282 |
28.9.2017 |
Kastról, varič na vodu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
145,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16239 |
9.1.2017 |
Samolepky KO zelené, oranžové |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
145,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
0148571 |
1.2.2013 |
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115389404 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463631 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176386 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140534 |
16.7.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
144,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9100855172 |
12.9.2023 |
Parný čistič - ŠJ |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
144,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186284 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1 |
5.5.2011 |
Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach... |
Mgr. Pavol Michalička |
831015/7064 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200728 |
11.12.2020 |
Zberné listy za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - NBD č. 379,380,381 a 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
52/ZML/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
371/ZML/HLZ/2025 |
10.12.2025 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126266 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700850 |
13.11.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprava |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
7.3.2018 |
Výmena guľ.ventilov v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137920 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116896 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000443 |
17.7.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
143,54 EUR |