| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
961 |
27.9.2013 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
138,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/36 |
10.1.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814250 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013-307 |
10.12.2013 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
137,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-281 |
28.11.2014 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
137,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010260 |
19.6.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620164 |
20.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670708594 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170578 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925782 |
4.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12071 |
25.4.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
137,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1167 |
22.10.2012 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
137,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114169339 |
9.10.2014 |
Voda za obdobie od 12.8.2014 -10.9.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178388 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132221 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002 |
21.3.2014 |
Oprava + materiál vozidla MY 356 AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14066342 |
11.12.2014 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670909011 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106540 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072244 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1067 |
28.9.2012 |
Hydinové mäso, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
136,60 EUR |