| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17270 |
12.5.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
134,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140709 |
23.9.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141918 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
133,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800021 |
13.2.2018 |
Posýpanie |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
133,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100504 |
3.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
133,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140059 |
22.12.2014 |
zásyp vodovou a čistenie zákom strojom JCB4CX |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
20.6.2016 |
Montáž redukčného ventilu v ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
160103278 |
23.11.2016 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
132,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102102185 |
24.1.2022 |
Zmesový komunálny odpad zákonný poplatok, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
132,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135223 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116136010 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103751913 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.09.2022-30.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121087 |
13.12.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
132,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
309958 |
18.12.2015 |
Členské za rok 2016 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
131,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141010492 |
22.12.2014 |
Malý prietokový ohrievač |
EUROSTORES s.r.o. |
44433476 |
131,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160589 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600352 |
18.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187443 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170706 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |