| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
15.7.2021 |
Sací kôš - DHZO |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771071 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150967 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208563 |
23.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14146729 |
10.10.2014 |
Rybie filé, mrazená zelenina, šúlance |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933843 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018_186 |
3.12.2018 |
Plaketa H43C s krabičkou |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
127,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149899 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109687 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193975 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124067 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210932 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670735165 |
8.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170653534 |
3.7.2017 |
Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
126,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900282 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3066097466 |
5.5.2016 |
Kuchynský robot - ŠJ |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12208369 |
25.1.2023 |
Active Cleaner, štamperlík |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
126,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
83/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Aktualizácia ročná - program Registratúra od roku 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300586 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
125,85 EUR |