| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670316303 |
8.7.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
131,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670210404 |
8.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
131,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22106871 |
25.11.2020 |
Magnetická mozaika, zvieratká, farebné výkresy, trojhranné hrubé farbičky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
130,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717053 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670727444 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
130,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401294 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404752 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412071 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415386 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417246 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420752 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423065 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425963 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428625 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433057 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434723 |
11.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437068 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500910 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178219 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247606 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130,27 EUR |