| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154591 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208780 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12140 |
31.7.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
125,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911132601 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212510 |
27.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012223 |
27.5.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828458 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
125,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/22 |
20.3.2018 |
Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114186867 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014-11.11.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110836 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017823 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700306 |
17.5.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
124,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/27 |
9.8.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
124,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215994 |
20.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
124,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500705 |
18.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 170107 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
123,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1804 |
25.1.2018 |
Transparentné vrecia na odpad |
MANUTAN s.r.o. |
|
123,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117975 |
3.4.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146394 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670203815 |
4.2.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021221 |
5.5.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
123,48 EUR |