Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 114154591 6.8.2014 Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  125,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191208780 29.10.2019 Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  125,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12140 31.7.2012 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  125,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911132601 2.7.2019 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670212510 27.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  125,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1012223 27.5.2019 Zelenina a ovocie - ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  125,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670828458 26.9.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  125,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/22 20.3.2018 Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  124,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 114186867 22.12.2014 Voda za obdobie od 10.10.2014-11.11.2014 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  124,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191110836 27.6.2019 Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  124,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201017823 17.2.2020 Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  124,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111700306 17.5.2017 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  124,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/27 9.8.2013 Oprava kotlov v NBD č. 380 a č. 381 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670215994 20.5.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  124,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101500705 18.6.2015 Zneškodnenie odpadu 170107 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  123,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1804 25.1.2018 Transparentné vrecia na odpad MANUTAN s.r.o.   123,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 114117975 3.4.2014 Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.14 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  123,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 114146394 16.7.2014 Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  123,54 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670203815 4.2.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  123,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021221 5.5.2021 Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie PreVaK, s.r.o. 35 915 749  123,48 EUR