Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 130315 14.2.2013 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  27,13 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1091829166 2.5.2016 Mlieko a mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  27,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7506940015 27.8.2015 Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3413669118 29.3.2017 Mobil 0911/899 227 za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 22359 30.8.2022 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  27,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7410313986 9.12.2014 Mobil 09110899227 za obdobie od 8.10.2014-7.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7505975048 22.7.2015 Mobil 0918 899 227 za obdobie od 08.06.2015-07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 073-2021/10 26.10.2021 Citroen Jumpy MY 410 BI Marek Maliarik 32718764  27,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000008360 24.5.2023 Voda od 06.04.2023-05.05.2023(Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234465615 12.9.2023 Voda od 06.08.2023-05.09.2023 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234517479 8.11.2023 Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234411489 9.11.2023 Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234358842 9.11.2023 Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234305777 10.11.2023 Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31202796 12.7.2012 Mlieko, maslo Syráreň Havran, a.s. 46475419  27,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310121609 20.11.2012 Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  27,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101600807 5.5.2016 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  27,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180936 3.8.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  27,45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1091935653 5.6.2017 Čerstvé mlieko RAJO a.s. 31329519  27,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7504014043 21.5.2015 Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.04.2015-07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,49 EUR