| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010379 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204078004 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 06.01.20-05.02.20 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204138990 |
12.3.2020 |
Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204255905 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 6.4.2020-5.5.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204315007 |
23.6.2020 |
Voda za obdobie od 06.05.2020-05.06.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374229 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.06.2020-05.07.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204431083 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.07.2020-05.08.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204490723 |
16.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.08.2020-05.09.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546979 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 5.10.2020-19.10.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204604428 |
11.11.2020 |
Voda za obdobie od 06.10.2020 - 05.11.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204664151 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 6.11.2020-5.12.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214008907 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214075919 |
16.2.2021 |
Voda za obdobie od 6.1.2021-5.2.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214135277 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504979192 |
25.6.2015 |
Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.05.2015 - 07.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13137 |
23.4.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13174 |
22.5.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13192 |
13.6.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13229 |
4.7.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13261 |
1.8.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |