Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 12023 29.2.2012 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12120 28.3.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12166 26.4.2012 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12187 9.5.2012 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12242 2.7.2012 Rastinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12262 9.7.2012 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12187 8.6.2012 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12320 10.9.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12358 26.9.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12430 22.11.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12447 18.12.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13032 30.1.2013 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13049 14.2.2013 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13063 28.2.2013 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13082 13.3.2013 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 26032013 26.3.2013 Predaj pozemku Ing. Martin Lovás, Ing. Ľubica Lovásová   28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13014 15.5.2013 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8016100939 18.5.2016 Chlieb a pečivo od 2.5.2016-10.5.2016 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7305815441 17.7.2013 Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 216119762 5.5.2016 Voda za obdobie od 9.4.2016-6.4.2016 ( Rudník č. 3 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  28,08 EUR