| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
21.5.2015 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
85,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015043 |
3.12.2015 |
Odmena za poskytnuté služby |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
281,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015045 |
3.12.2015 |
Výmena ventilu - NBD 381, montáž batérie ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
21.10.2015 |
Búracie práce-demntáž sadrokartonových priečok, demontáž zárubní, priečok z tehlového... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
21.9.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
20.5.2015 |
Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
257,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
19.1.2016 |
Výmena obehového čerpadla v kotolni KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
584,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015057 |
21.5.2015 |
Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava stavebných otvorov, vymurovanie priečok z porfixu, sieťkovanie, osadenie vchodovej... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava a montáž sadrokartonov, úprava podkladu a osadenie okna vo WC |
Beňo Jozef |
41376561 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015069 |
20.3.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201507 |
21.10.2015 |
omietka kúpelne, WC, špalety, drážky po inštaláciách, zhotovenie obkladov a dlažieb - byt... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015072 |
9.12.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
1.7.2015 |
Preprava autobusom 10.6.2015 na trase Rudník-Mosonmagyaróvár |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015084 |
5.11.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
22.7.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za II. Q 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
9.7.2015 |
Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015091 |
20.5.2015 |
Dodávka plastových výplní |
JIPO SK, s.r.o. |
45424322 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150984 |
10.2.2016 |
Káble, lišty - Požiarna zbrojnica |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
178,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151 |
9.1.2013 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |