Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20140091 3.4.2014 Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  0,00  
Detail Faktúra došlá 20140092 3.4.2014 Oprava rozvádzača VO v lokalite Mockovia ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  727,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014014 16.6.2014 Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA KOMTEL s.r.o. 36325252  1 017,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014019 21.3.2014 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2014 Ján Gregor TV SAT 32291612  323,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014019 23.9.2014 Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK KOMTEL s.r.o. 36325252  1 013,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014026 22.12.2014 Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 KOMTEL s.r.o. 36325252  717,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014028 16.5.2014 Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014036 5.3.2014 V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014040 16.6.2014 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 Ján Gregor TV SAT 32291612  323,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140483 22.12.2014 Oprava prívodu do rozvádzača nn v budove školy OO-V20140507 ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  94,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014065 5.3.2014 V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014066 23.9.2014 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2014 Ján Gregor TV SAT 32291612  323,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014071 23.10.2014 Kominárske práce podľa obj. 14036 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014081 22.12.2014 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2014 Ján Gregor TV SAT 32291612  323,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014091811 26.9.2014 Rytmické stuhy na paličke LegalSoft s.r.o. 44854056  46,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014098 7.4.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141069 22.12.2014 Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini J-Storm s.r.o. 36314099  182,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014145 16.5.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014182 16.6.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014183 26.9.2014 Inventár pre potreby hasičov obce Rudník FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  866,50 EUR