| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140091 |
3.4.2014 |
Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140092 |
3.4.2014 |
Oprava rozvádzača VO v lokalite Mockovia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
727,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 017,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
21.3.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
23.9.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 013,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
16.5.2014 |
Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
16.6.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
22.12.2014 |
Oprava prívodu do rozvádzača nn v budove školy OO-V20140507 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
94,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014066 |
23.9.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014071 |
23.10.2014 |
Kominárske práce podľa obj. 14036 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014081 |
22.12.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014091811 |
26.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
7.4.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141069 |
22.12.2014 |
Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini |
J-Storm s.r.o. |
36314099 |
182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145 |
16.5.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014182 |
16.6.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014183 |
26.9.2014 |
Inventár pre potreby hasičov obce Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
866,50 EUR |