| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161581 |
14.12.2016 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016165 |
18.5.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161658 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161659 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
32,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2016175 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
14.6.2016 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016227 |
20.6.2016 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23/2016 ( výberové konanie riaditeľka... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016248 |
3.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac jún 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016300 |
19.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie mesiac júl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
8.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
14.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016415 |
14.10.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016447 |
24.10.2016 |
Čistenie prítokovej sekcie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
174,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016481 |
8.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016502 |
8.12.2016 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201650765 |
24.10.2016 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |