| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac november 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016584 |
13.1.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac december 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2017 |
2.6.2020 |
Ochranný štít na tvár |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-007 |
1.2.2017 |
Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-324 |
5.10.2017 |
Čistenie kanalizácie |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/011 |
13.1.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/029 |
6.4.2017 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
31.1.2017 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
178,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2017/0403 |
28.7.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2017/051/32 |
30.8.2017 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/064 |
10.7.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
260,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/07 |
6.4.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/079 |
5.10.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/08 |
6.4.2017 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/29 |
9.11.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a v budove KD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3603 |
25.1.2018 |
Čistenie kanalizácie DN300 a čistenie a odsatie čerpacej stanice ČS v Obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
1 141,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170005 |
1.2.2017 |
Peter Krištofík ( exekúcia ) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
22.2.2017 |
Oprava vodovodných armatúr v NBD č. 382 byt č. 8 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170019 |
13.1.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
29.3.2017 |
Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
596,00 EUR |