| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
5.3.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404749 |
5.3.2014 |
El. energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404747 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404746 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404752 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404744 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404743 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404742 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404751 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404750 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404753 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404754 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404745 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404748 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404741 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19140022 |
5.3.2014 |
WiFi router |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/1 |
5.3.2014 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,24 EUR |