|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
191 |
20.2.2014 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
74.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14020537 |
20.2.2014 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
101.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400525 |
20.2.2014 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100359 |
24.2.2014 |
Pekárske výrobky za obdobie od 11.2.2014 - 20.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.09 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2700059 |
27.2.2014 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
42,840.41 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
78/2014/NB |
28.2.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Marek Kordík |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14008 |
3.3.2014 |
Vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14009 |
4.3.2014 |
Rozbor vody na ČOV AT Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400650 |
5.3.2014 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
91.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14059 |
5.3.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
552.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320779 |
5.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400711 |
5.3.2014 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
34.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100451 |
5.3.2014 |
Pekárske výrobky za obdobie od 21.2.2014 - 28.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
67.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114108750 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114108749 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114108751 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9700008 |
5.3.2014 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.1.2014 - 10.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |