| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
28/2013 |
17.7.2013 |
Servis klavíra v MŠ |
Laura Balogová |
47014709 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125969 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13-11.4.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125968 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13 - 11.4.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305994 |
17.7.2013 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
17.7.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž " v týždenníku KOPANIČIAR expres... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000443 |
17.7.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
143,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100108 |
17.7.2013 |
Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm |
Kriko s.r.o. |
44920318 |
139,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140097 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140098 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300522 |
17.7.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
667,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221350731 |
17.7.2013 |
Inventár do MŠ |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
36268569 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVSE130001913 |
17.7.2013 |
Hrnec Professor ZVH301X |
Ergocom s.r.o. |
28689127 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130307 |
17.7.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009999 |
17.7.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013 na tel. čísla : 6215620, 6215622,... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
13,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130440 |
17.7.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130739 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpad Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
182,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145383 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13-11.6.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7306966058 |
17.7.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9130001263 |
17.7.2013 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
199,00 EUR |