Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 131633 17.7.2013 Chlieb, pečivo, strúhanka Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  36.11 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31302991 17.7.2013 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  57.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 13400080 17.7.2013 Doprava na pracovné stretnutie primátorov a starostov obcí konaného dňa 19.-21.6.2013... Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635  44.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 213011 17.7.2013 Vozidlo MY 356AI Štefan Juráš 30975425  257.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 113140099 17.7.2013 Voda za obdobie 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0.00  
Detail Faktúra došlá 009913 17.7.2013 Pracovné zošity do ZŠ Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199  161.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013009 17.7.2013 Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871  1,122.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/2013 17.7.2013 Servis klavíra v MŠ Laura Balogová 47014709  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113125969 17.7.2013 Voda za obdobie od 13.3.13-11.4.13 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  129.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 113125968 17.7.2013 Voda za obdobie od 13.3.13 - 11.4.13 ( Rudník ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  141.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013035 17.7.2013 Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ Ľudmila Karlíková - VAMONT 32720271  91.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1305994 17.7.2013 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013141 17.7.2013 Uverejnenie plošnej inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž " v týždenníku KOPANIČIAR expres... KOEX-PRESS spol.s r.o. 34147748  12.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13000443 17.7.2013 Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  143.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100108 17.7.2013 Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm Kriko s.r.o. 44920318  139.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 113140097 17.7.2013 Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 113140098 17.7.2013 Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  135.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011300522 17.7.2013 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  667.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 221350731 17.7.2013 Inventár do MŠ HOBLA H Slovensko s.r.o. 36268569  169.20 EUR 
Detail Faktúra došlá FVSE130001913 17.7.2013 Hrnec Professor ZVH301X Ergocom s.r.o. 28689127  107.60 EUR 
Nastavenia cookies