| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314371294 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 10.5.14-9.6.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314372901 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314375166 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314375167 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14 - 10.6.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31400163 |
16.7.2014 |
Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36 324 175 |
164,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405468780 |
16.7.2014 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5254552042 |
16.7.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.6.2014 - 12.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402845851 |
16.7.2014 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14024 |
17.7.2014 |
Koberce do MŠ |
STAS, s.r.o. |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
81/2014/NB |
18.7.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00191405 001 |
18.7.2014 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314420917 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 10.6.14-9.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314422013 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.14-10.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314428293 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 10.7.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314428294 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014-10.7.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140573 |
6.8.2014 |
Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
283,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427683 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.14-31.8.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427651 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |