Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 314371294 16.7.2014 Voda za obdobie od 10.5.14-9.6.14 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 314372901 16.7.2014 Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 314375166 16.7.2014 Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  13,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 314375167 16.7.2014 Voda za obdobie od 11.5.14 - 10.6.14 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 31400163 16.7.2014 Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO CK MALKO POLO, s.r.o. 36 324 175  164,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7405468780 16.7.2014 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 16.7.2014 Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  874,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 16.7.2014 Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5254552042 16.7.2014 Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.6.2014 - 12.7.2014 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1402845851 16.7.2014 Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14024 17.7.2014 Koberce do MŠ STAS, s.r.o.   0,00  
Detail Zmluva Nájomná 81/2014/NB 18.7.2014 Zmluva o nájme bytu Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš    
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00191405 001 18.7.2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35 850 370   
Detail Faktúra došlá 314420917 6.8.2014 Voda za obdobie od 10.6.14-9.7.14 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 314422013 6.8.2014 Voda za obdobie od 11.6.14-10.7.14 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 314428293 6.8.2014 Voda za obdobie od 11.6.2014 - 10.7.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  13,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 314428294 6.8.2014 Voda za obdobie od 11.6.2014-10.7.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 140573 6.8.2014 Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy Ivan Kozák K&H 22707042  283,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011427683 6.8.2014 Elektrina za obdobie od 1.8.14-31.8.14 ( Rudník č. 380 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  12,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011427651 6.8.2014 Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Rudník č. 19 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  40,85 EUR