|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011420751 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420750 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420749 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420748 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420747 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420746 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420745 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420744 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420743 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420742 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420741 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114136366 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114136367 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114136368 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5250749901 |
16.6.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.5.2014-12.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/8 |
16.6.2014 |
Oprava kotla - byt 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314322316 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314322315 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314321014 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314320633 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-9.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |