|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100890 |
6.5.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321770 |
6.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/173 |
6.5.2014 |
Mäso za mesiac apríl 2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
560.96 EUR |
Detail |
Zmluva O bežnom účte |
MVP 032011 v8 010114 |
7.5.2014 |
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
Detail |
Zmluva Dohoda |
222543-2014 |
7.5.2014 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
49,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Úverová |
222543-2014 |
7.5.2014 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
49,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401634 |
9.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
81.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14015 |
12.5.2014 |
Hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec Rudník |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340756 |
12.5.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
39.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100982 |
13.5.2014 |
Chlieb, pečivo od 2.5.2014-07.05.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14016 |
15.5.2014 |
Prívesok kompas |
Rugen,s.r.o. ( PhDr. Katarína Bodnárová ) |
46205497 |
35.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00314 |
16.5.2014 |
Vyhotovenie geodetických prác - par.č. 223090/14 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214118375 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 11.4. 13 - 9.4.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011418597 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417143 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014-31.5.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417783 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011418951 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011418758 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014-31.5.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417921 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011419020 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |