Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 31402162 5.6.2014 Mlieko, maslo Syráreň Havran, a.s. 46475419  50.81 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14322251 5.6.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  84.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14019 9.6.2014 Plastová nádoba zelená s kolieskami BINS s.r.o. 45510393  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 340950 11.6.2014 Potraviny za mesiac máj COOP Jednota Senica 00168891  65.84 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 10/2014/A 13.6.2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru Dana Myjavská    
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14020 16.6.2014 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 3080003018 16.6.2014 Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  657.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 16.6.2014 Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  874.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6762614415 16.6.2014 Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  61.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311140429 16.6.2014 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  75.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310140745 16.6.2014 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  71.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014182 16.6.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0089/2014 16.6.2014 Oprava čerpadla Ing. Jozef Dedík 40271811  546.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 400226759 16.6.2014 Predplatné - predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014014 16.6.2014 Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA KOMTEL s.r.o. 36325252  1,017.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014040 16.6.2014 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 Ján Gregor TV SAT 32291612  323.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3833411 16.6.2014 Doplatok na expedíciu Obecných novín na rok 2014 INPROST spol. s r.o. 31363091  15.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420754 16.6.2014 Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  178.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420753 16.6.2014 Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka U Mockov 329 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420752 16.6.2014 Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 381 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  130.48 EUR 
Nastavenia cookies