|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31402162 |
5.6.2014 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322251 |
5.6.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14019 |
9.6.2014 |
Plastová nádoba zelená s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65.84 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2014/A |
13.6.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Dana Myjavská |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14020 |
16.6.2014 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.6.2014 |
Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.6.2014 |
Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311140429 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310140745 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
71.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014182 |
16.6.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0089/2014 |
16.6.2014 |
Oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
546.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
400226759 |
16.6.2014 |
Predplatné - predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,017.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
16.6.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3833411 |
16.6.2014 |
Doplatok na expedíciu Obecných novín na rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420754 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420753 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420752 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |