| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2225 |
5.9.2022 |
Plastové mechy žlté 120,0 l |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911077992 |
9.4.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
284,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140573 |
6.8.2014 |
Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
283,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
1 |
14.3.2013 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Janetta Bilková |
|
282,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501163 |
21.9.2015 |
vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
282,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020104 |
2.7.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
282,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015043 |
3.12.2015 |
Odmena za poskytnuté služby |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
281,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13031 |
26.2.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
280,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190578 |
15.7.2019 |
Kabel predl., štít Safetyco Prilba+sluch., uhlová brúska MAKITA |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
280,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
17.7.2013 |
Oprava dažďovej kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160906 |
28.6.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180261 |
19.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
280,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
27.10.2022 |
Oprava strechy a oprava komínov NBD |
František Lisík |
40 196 909 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
822023 |
12.9.2023 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
280/ZML/HLZ/2024 |
10.12.2024 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Pražienka |
|
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009-2020/10 |
4.3.2020 |
Práce a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
278,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230636 |
10.11.2023 |
Čistenie kanalizácie NBD 380 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
278,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/16 |
1.6.2016 |
Oprava |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
277,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc. č. 25504/1-3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc.č. 21916/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |