| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21242 |
2.6.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
276,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23346 |
21.8.2023 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
276,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02412 |
6.11.2012 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
2.5.2016 |
Zimná údržba ciest-odhrnanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/29 |
9.11.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a v budove KD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200123 |
28.2.2020 |
Služby súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210242 |
13.12.2021 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508859 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513101 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517127 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520431 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522698 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526831 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530991 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533595 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537439 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541294 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015 - 30.11.2015 ( Loka U Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544172 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |