| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670613723 |
5.5.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023206 |
8.11.2023 |
WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811028635 |
16.2.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
85,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230767 |
27.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
85,16 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1544 |
9.11.2015 |
Toaletné potreby - KD |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063586 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215737 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.2021-10.10.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501233 |
21.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
85,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK2100731 |
30.11.2021 |
Hra - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
85,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322251 |
5.6.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670007952 |
12.3.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001119 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911986 |
8.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327626 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210738 |
15.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140325 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600145 |
22.3.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800014 |
13.2.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjmového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481963 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194048963 |
19.10.2020 |
Tel.číslo: 0908 472 007, telefón Motorola Moto E6s grey |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84,55 EUR |