| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670534956 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101179 |
9.3.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
88,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323486 |
25.11.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
88,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310266 |
13.4.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020126 |
2.4.2020 |
Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
87,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0771460072 |
20.3.2015 |
Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
87,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169166 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151329 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191237466 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240067 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313833 |
9.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620205 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401137 |
7.4.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
87,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
16.12.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
87,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190276 |
16.12.2019 |
Skartovačka , USB mouse - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
87,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106098 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220946 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22 - 10.11.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131276 |
17.9.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
87,09 EUR |