Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670534956 12.1.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  88,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101179 9.3.2018 Zelenina a ovocie Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  88,27 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13323486 25.11.2013 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  88,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 310266 13.4.2015 Vývoz a likvidácia fekálii Poľnohospodárske družstvo 00203572  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20233 9.11.2023 Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 IGOR PRIBIŠ 40 469 123  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020126 2.4.2020 Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  87,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0771460072 20.3.2015 Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  87,83 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 220104890 19.10.2022 Potraviny ŠJ NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  87,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 115169166 21.10.2015 Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 117151329 23.8.2017 Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191237466 27.11.2019 Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240067 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,56 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670313833 9.5.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  87,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670620205 20.6.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  87,43 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401137 7.4.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  87,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/2019 16.12.2019 Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 Peter CHŇUPA 36964751  87,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 190276 16.12.2019 Skartovačka , USB mouse - OcÚ BN Invest, s.r.o. 36227391  87,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221106098 18.7.2022 Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221220946 28.11.2022 Voda od 11.10.22 - 10.11.22 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131276 17.9.2013 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  87,09 EUR