| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211163 |
24.9.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14032 |
17.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
83,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146495 |
9.12.2014 |
Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball |
MALUNET, s.r.o. |
27858162 |
82,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611131228 |
11.11.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2016 - 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101912733 |
17.1.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102003084 |
17.3.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200616 |
27.5.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120556 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211088311 |
18.5.2021 |
Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211262845 |
24.1.2022 |
Voda od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004284 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102146651 |
28.9.2015 |
Rybie filé, šúlance |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
82,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000266 |
25.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600449 |
20.6.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600877 |
7.10.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601057 |
14.12.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700132 |
16.3.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700490 |
19.7.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6100895999 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
82,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508527 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |