| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670521569 |
22.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102011572 |
4.12.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102109506 |
29.9.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670101166 |
16.2.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14039 |
11.2.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
81,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2214022946 |
28.11.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
81,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190511 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106097 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 10.06.2022 - 24.06.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
13.4.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom na podujatie "Nevšedné podoby prútia" dňa... |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
28.1.2022 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220313 |
29.3.2022 |
Náplne do tlačiarne - čierna, farebné |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670836773 |
3.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180718 |
7.6.2018 |
Chlieb a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143334 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169782 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016-12.9.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187464 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006473 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5645130272 |
27.10.2021 |
Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
80,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000207 |
24.2.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |