Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670521569 22.7.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 102011572 4.12.2020 Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  81,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 102109506 29.9.2021 Odber vzorky a výkon skúšok vody Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  81,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101166 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14039 11.2.2014 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  81,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2214022946 28.11.2014 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   81,10 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190511 17.4.2019 Potraviny ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  81,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 4221106097 18.7.2022 Voda za obdobie od 10.06.2022 - 24.06.2022 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  81,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015013 13.4.2015 Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom na podujatie "Nevšedné podoby prútia" dňa... Štefan Šulovský ADŠ 40471209  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220010 28.1.2022 Servisné práce software Michal Mikláš - compIT 45905215  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220313 29.3.2022 Náplne do tlačiarne - čierna, farebné Marián Sabo - MAS 36964166  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670836773 3.12.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  80,98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180718 7.6.2018 Chlieb a pekárske výrobky AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  80,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 112143334 4.7.2012 Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 116169782 7.10.2016 Voda za obdobie od 10.8.2016-12.9.2016 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 116187464 8.12.2016 Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191006473 5.2.2019 Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 5645130272 27.10.2021 Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  80,85 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102000207 24.2.2020 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  80,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231229671 13.11.2023 Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,81 EUR