| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
200036 |
9.12.2020 |
Strava na 2. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
102,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500603 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
102,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237753 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211260834 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670731926 |
23.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140155 |
21.3.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140995 |
22.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
19012018/D |
19.1.2018 |
Uznanie dlhu |
Jakub Ferianec |
|
101,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130107 |
14.2.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307, poplatok komunálne vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670829471 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500352 |
25.2.2015 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
101,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216824 |
16.6.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104386 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010558 |
12.1.2018 |
Potraviny |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
101,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230183 |
1.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
101,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14020537 |
20.2.2014 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800161 |
16.4.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170100792 |
29.3.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
101,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100047 |
16.10.2018 |
Mapa 1. Československej republiky polaminovaný podklad |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
100,80 EUR |