| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022030 |
17.3.2022 |
Zhodnotenie odpadu a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
573606515 |
10.11.2023 |
Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
100,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627028 |
21.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202067199 |
1.12.2020 |
Vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
|
100,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024891 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
100,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5058039108 |
30.10.2020 |
Odpadkové koše, bezdotykové dávkovače - Testovanie dňa 31.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
100,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
221200454 |
7.3.2012 |
Mliekárske výrobky |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670608996 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911186581 |
12.9.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401290 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404749 |
5.3.2014 |
El. energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412068 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415382 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418597 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420749 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422807 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427271 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429995 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433053 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433053 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |