Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 41401073 25.9.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  108,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311140804 23.10.2014 Prepravu veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  108,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111501046 18.12.2015 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  108,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102570 26.2.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  108,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 41500211 25.2.2015 Mliekárske výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  108,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211145194 23.7.2021 Voda za obdobie od 11.06.21 - 10.07.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  108,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2711020953 22.2.2017 Eletrina za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  108,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310140425 7.4.2014 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  108,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8419200013 15.4.2019 Potraviny - košikári 2019 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  108,01 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 160320121 19.4.2013 Vŕbové prútie Štefan Oslej   108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140039 23.9.2014 Oprava kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce Vladimír Ochodnický - VOCH 41727401  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190182 28.8.2019 Oprava osvetlenia pred vstupom do KD, oprava čerpadla v žumpe ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210010 24.3.2021 Úprava terénu strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2106124 16.7.2021 Kosenie priekop. PK Autodoprava s.r.o. 50750259  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2022 24.1.2022 Servis garážovej brány v Hasičskej budove Miloš Marianek-MARK 40830217  108,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 81/ZML/DOD/2023 9.2.2023 Ročné aktualizačné alebo licenčné poplatky od roku 2023 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021010 3.6.2021 Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  107,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670213339 29.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  107,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 115144287 9.7.2015 Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  107,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210324 31.1.2017 Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  107,82 EUR