| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
10.12.2013 |
Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
16.5.2014 |
Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014071 |
23.10.2014 |
Kominárske práce podľa obj. 14036 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
21.4.2015 |
Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
21.10.2015 |
Revízie komínov : NBD 379, 380, 381, 382 a budova ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
3.5.2016 |
Revízie komínov NBD a ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
392/2016 |
26.9.2016 |
Stavebný dozor - " Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov " |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
24.10.2016 |
Kominárske práce ( NBD č. 379, 380, 381, 382, budova ZŠ a MŠ Rudník ) |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200035 |
25.11.2020 |
Strava na 1. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
246/ZML/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Spolupráca pri realizácii zabezpečenia akcie Deň detí "Z rozprávky do rozprávky" |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
327/ZML/HLZ/2025 |
11.6.2025 |
Zmluva o spolupráci |
Dana Lišková |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718040 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118821 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie 16.2.2013-12.3.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
109,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227270 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
109,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
5.5.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13054865 |
2.5.2013 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
109,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/8 |
16.6.2014 |
Oprava kotla - byt 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152566 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004621 |
4.6.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-10.05.18 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206379 |
18.12.2012 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
108,76 EUR |