Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013048 10.12.2013 Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014028 16.5.2014 Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014071 23.10.2014 Kominárske práce podľa obj. 14036 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015015 21.4.2015 Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO 47468335  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001 21.10.2015 Revízie komínov : NBD 379, 380, 381, 382 a budova ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004 3.5.2016 Revízie komínov NBD a ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 392/2016 26.9.2016 Stavebný dozor - " Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov " Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016007 24.10.2016 Kominárske práce ( NBD č. 379, 380, 381, 382, budova ZŠ a MŠ Rudník ) Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO 47468335  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200035 25.11.2020 Strava na 1. kolo testovania RSD s.r.o. 50252496  110,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 246/ZML/HLZ/2024 28.6.2024 Spolupráca pri realizácii zabezpečenia akcie Deň detí "Z rozprávky do rozprávky" Mgr. Katarína Gogová Vitková   110,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 327/ZML/HLZ/2025 11.6.2025 Zmluva o spolupráci Dana Lišková   110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670718040 5.6.2017 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  109,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 113118821 4.4.2013 Voda za obdobie 16.2.2013-12.3.2013 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  109,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670227270 7.10.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  109,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021159 5.5.2021 Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  109,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13054865 2.5.2013 Rybie filé, mrazená zelenina RYBA s.r.o. 30774756  109,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/8 16.6.2014 Oprava kotla - byt 381/4 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116152566 19.8.2016 Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  108,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000004621 4.6.2018 Voda za obdobie od 01.01.18-10.05.18 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  108,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31206379 18.12.2012 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  108,76 EUR