| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670232796 |
28.11.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120907 |
16.7.2012 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006608 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670711159 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023754 |
30.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161521 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160246 |
6.9.2016 |
Program " REGISTRATÚRA" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202270505 |
13.12.2022 |
ESET Smart Security Premium |
ESET, spol. s r.o. |
|
115,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314188 |
13.6.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670404032 |
11.2.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21613047 |
7.4.2016 |
Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1547 |
8.12.2015 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
|
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670700439 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4535150619 |
16.7.2014 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
114,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170102185 |
27.9.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
5.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670218569 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417087 |
24.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,17 EUR |