Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670511059 14.4.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  112,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111500948 3.12.2015 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  112,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018172 13.8.2018 Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 Falc-Com s.r.o., 36691178  112,80 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670721345 30.6.2017 Potraviny mrazené MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  112,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 4231047658 28.3.2023 Voda za odbobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  112,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191808 27.5.2019 Vybudovanie jamy pod máj STAR, spol. s r.o. 18048943  112,54 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300431 26.5.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  112,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670318314 13.6.2023 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  112,33 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670630628 7.10.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  112,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311141083 22.1.2015 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  112,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670212265 21.4.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  112,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 015/2016 19.8.2016 Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke Ján Mizerák 32718713  112,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1952 19.11.2019 Hry a pomôcky pre deti MŠ Pro Solutions, s.r.o. 35848260  111,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2129 8.11.2021 Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 Elektrosped a.s. 35765038  111,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5421297000 16.11.2021 Obrazovka ku kamerovému systému ELEKTROSPED, a.s. 35765038  111,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131098 21.8.2013 Zneškodneniu odpadu, objemný odpad, poplatok za komunálne odpady vytriedených zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  111,74 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300494 26.5.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  111,55 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300494 26.5.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  111,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311131044 15.1.2014 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  111,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 112118575 13.4.2012 Voda 25.1.2012 - 13.3.2012 - vodomer č. 07048720 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  111,46 EUR