Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4212023316 20.11.2012 Hlas CS Business Plus od 1.10.2012 - 31.10.2012, telefónne čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... GTS Slovakia, a.s. 35795662  38,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670537197 12.1.2016 Mrazené potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  38,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FV16037 7.4.2016 Tlač plagátov Universalprint, s.r.o. 46126236  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670616888 30.5.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313600021 31.1.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7185659635 10.7.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21717087 30.8.2017 Knihy - učebné pomôcky do MŠ Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21-1678 8.12.2021 Bezpečnostné značenie - kamerový systém Pyroservis a.s. organizačná zložka 30813905  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101901296 25.6.2019 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  39,02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670112574 11.6.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  39,04 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670203826 4.2.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  39,12 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670622229 28.6.2016 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  39,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 16320381 21.10.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  39,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8016100257 7.3.2016 Chlieb a pečivo od 01.02.2016 - 10.02.2016 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  39,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601000024 19.1.2016 Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811001285 18.12.2018 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 314322316 16.6.2014 Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 314375167 16.7.2014 Voda za obdobie od 11.5.14 - 10.6.14 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 314428294 6.8.2014 Voda za obdobie od 11.6.2014-10.7.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 314468264 3.9.2014 Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,31 EUR