Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7218675462 3.6.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  423.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1633 6.6.2016 Kuka nádoby BINS s.r.o. 45510393  666.00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda o splátkach 06062016 6.6.2016 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Roman Svinkásek 32721315  8,871.57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1634 8.6.2016 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 7785530379 14.6.2016 Telefon a net za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( 6215620, 6215624, net ) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  65.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 201601043 14.6.2016 Pohár futbal - ZŠ Martin Adamčík - MAAD   40.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 116136008 14.6.2016 Voda za obdobie od 26.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  28.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 116136010 14.6.2016 Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  132.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 116136038 14.6.2016 Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  67.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 116136039 14.6.2016 Voda za obdobie od 28..2016-10.5.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016212 14.6.2016 Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016066 14.6.2016 Dobrovoľní hasiči - oblečenie FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  238.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1612105083 14.6.2016 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 44742479  22.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 14.6.2016 Revízie elektro REVEL - Ladislav Špánik 11736208  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2016 14.6.2016 Revízie elektro REVEL - Ladislav Špánik 11736208  400.00 EUR 
Detail Zmluva O výpožičke KRHZ-TN-75-009/2016 15.6.2016 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá 7604976221 20.6.2016 Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.5.2016 - 7.6.2016 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 600226759 20.6.2016 Predškolská výchova : č. 1/2016 - 2/2016 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1612105447 20.6.2016 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 44742479  53.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101600814 20.6.2016 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  174.19 EUR 
Nastavenia cookies