|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7218675462 |
3.6.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1633 |
6.6.2016 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
06062016 |
6.6.2016 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Roman Svinkásek |
32721315 |
8,871.57 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1634 |
8.6.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
7785530379 |
14.6.2016 |
Telefon a net za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201601043 |
14.6.2016 |
Pohár futbal - ZŠ |
Martin Adamčík - MAAD |
|
40.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116136008 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 26.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116136010 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116136038 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116136039 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 28..2016-10.5.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
14.6.2016 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
14.6.2016 |
Dobrovoľní hasiči - oblečenie |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
238.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1612105083 |
14.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2016 |
14.6.2016 |
Revízie elektro |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
14.6.2016 |
Revízie elektro |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva O výpožičke |
KRHZ-TN-75-009/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7604976221 |
20.6.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.5.2016 - 7.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
600226759 |
20.6.2016 |
Predškolská výchova : č. 1/2016 - 2/2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1612105447 |
20.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
53.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101600814 |
20.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
174.19 EUR |