|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1162205886 |
3.8.2016 |
Kancelárske dokumenty do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116144648 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116144647 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116144627 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116144626 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
84.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310030 |
3.8.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
154.00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
113/2016/NB |
19.8.2016 |
Nájom bytu |
Adriána Oslejová |
|
|
Detail |
Zmluva O výpožičke |
Príloha č. 2 |
19.8.2016 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí : Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
19.8.2016 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke |
Ján Mizerák |
32718713 |
112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011600925 |
19.8.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016010638 |
19.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1612109460 |
19.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
13.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116152586 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016 - 12.7.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7273596770 |
19.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7273596771 |
19.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33/2016 |
19.8.2016 |
Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
39.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111600656 |
19.8.2016 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101601199 |
19.8.2016 |
Zneškodnenie odpadu a zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016300 |
19.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie mesiac júl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116152567 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174.07 EUR |