| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615266 |
18.5.2016 |
Mrazené výrobky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416107076 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-831,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126624 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
831,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
18.5.2016 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801160021 |
18.5.2016 |
Stavebné práce - Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57 932,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016165 |
18.5.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600628 |
18.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
262,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600352 |
18.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600444 |
18.5.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
684,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010366 |
18.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK1600448 |
18.5.2016 |
Učebné pomôcky do MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
025/2016 |
18.5.2016 |
Materiál, fólia, zateplenie |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310019 |
18.5.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126623 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,37 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
06042016 |
18.5.2016 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2016/A |
20.5.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Petra Klčová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1628 |
23.5.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |