Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670615266 18.5.2016 Mrazené výrobky MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  107,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 416107076 18.5.2016 Voda za obdobie od 28.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  -831,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 116126624 18.5.2016 Voda za obdobie od 28.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  831,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003 18.5.2016 Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801160021 18.5.2016 Stavebné práce - Komunikácia vetva A CESTY NITRA, a.s. 34128344  57 932,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016165 18.5.2016 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101600628 18.5.2016 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  262,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111600352 18.5.2016 Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  131,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011600444 18.5.2016 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke , zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  684,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010366 18.5.2016 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FSK1600448 18.5.2016 Učebné pomôcky do MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  153,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FV160039 18.5.2016 Poplatok za doménu Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 025/2016 18.5.2016 Materiál, fólia, zateplenie TERCO s.r.o. 47440350  314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/049 18.5.2016 Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického ELASON s.r.o. 47999870  252,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 310019 18.5.2016 Vývoz a likvidácia fekálii Poľnohospodárske družstvo 00203572  385,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116126623 18.5.2016 Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  83,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 9784603157 18.5.2016 Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  78,37 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 06042016 18.5.2016 Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka Stredná odborná škola obchodu a služieb    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 8/2016/A 20.5.2016 Prenájom nebytových priestorov Petra Klčová    
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1628 23.5.2016 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00