|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310019 |
18.5.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116126623 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78.37 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
06042016 |
18.5.2016 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2016/A |
20.5.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Petra Klčová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1628 |
23.5.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1629 |
23.5.2016 |
Kontrola osadenia strešnej krytiny na bytových domoch súp.č.: 381, 382, 379 a 380 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
Detail |
Zmluva Dohoda |
249/2016 |
23.5.2016 |
Dohoda o skončení Dohody č. 77/§52a/2015/NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1630 |
24.5.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36 347 965 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1631 |
24.5.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Iná |
255/2016/AS16 |
26.5.2016 |
Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe |
Obchodná akadémia |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616599 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2016175 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601055 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616605 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616888 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091840949 |
30.5.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
30.5.2016 |
Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1,344.00 EUR |