|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1519 |
13.4.2015 |
Revízia komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670510022 |
14.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320435 |
14.4.2015 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8015100631 |
14.4.2015 |
Chlieb, droždie a pečivo od 23.3.2015-31.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15152 |
14.4.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
529.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501269 |
14.4.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320449 |
14.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15117 |
14.4.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670511059 |
14.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112.83 EUR |
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1520 |
14.4.2015 |
Preumatiky |
Peter Skalský |
|
0.00 |
Detail |
Zmluva O dielo |
15/018 |
15.4.2015 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7419654500 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
21.4.2015 |
Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011517126 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011517124 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011517116 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011517121 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011517115 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |