Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011520437 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 382 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520438 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 380 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011519170 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  15.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520439 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  28.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520435 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  36.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 215008 21.5.2015 VWCADY - oprava Štefan Juráš 30975425  45.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 221550482 21.5.2015 Hračky do MŠ HOBLA H Slovensko, s.r.o. 36268569  211.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 21.5.2015 Zemný plyn od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  739.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 21.5.2015 Zemný plyn od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  817.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015037 21.5.2015 Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ Ľudmila Karlíková - VAMONT 32720271  85.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 315325787 21.5.2015 Voda za obdobie od 10.04.2015 - 09.05.2015 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 315325785 21.5.2015 Voda za obdobie od 10.4.2015-9.5.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101500537 21.5.2015 Zákonný poplatok za komunálny odpad, zneškodnenie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  141.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500495 21.5.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  296.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 101505091 21.5.2015 Odber a rozbor vzorky z ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  47.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 21.5.2015 Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614  32.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111500301 21.5.2015 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  104.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7504014043 21.5.2015 Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.04.2015-07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27.49 EUR 
Detail Faktúra došlá S352405105 21.5.2015 Vrecia na odpad MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  105.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500339 21.5.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  661.25 EUR 
Nastavenia cookies